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工行抚州分行做好内控合规工作促进业务健康发展

发布时间:2019-09-11
    今年以来,在市行党委的坚强领导下,工行抚州分行全面提升风险防范水平,完善内控体系建设,促进全行各项业务的健康发展起到积极推动作用。
   一、积极开展常规性审计。该行按要求对达到任职期限的管理干部进行离任和责任审计,对他们在任期内资产质量、经营效益真实性、内控管理等情况进行真实评价和客观反映,加强内控管理,防范操作风险和道德风险发生。 
    二、加大现场审计力度。该行对案件易发部位、业务重点部位进行现场审计和检查,按规定对各支行个人客户经理履职、反洗钱业务操作、法人客户中长期贷款利率执行情况、个人结汇业务进行现场审计和检查,对查出的问题及时下发整改通知书,限期整改,严格控制操作性风险。
    三、搞好临时审计检查。该行对各支行年末各项存款真实性、闲置固定资产出租情况进行专项审计,对存在的问题提出整改意见,通过检查,进一步加强各支行处负责人对各项存款和经营状况进行真实反映,纠正了闲置固定资产出租管理中的漏洞,促使各支行处加强了财务监督和内部管理。
    四、做好专项检查审计。如积极组织互联网金融时行专项检查,按照省行检查方案,对检查内容、检查范围、检查分工进行了精心布置,确保检查工作的质量和效果,同时,抽调网络金融人员一道,对各支行处的互联网金融进行全面现场检查,不留死角,不走过场,保证检查的顺利进行。
 
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