为进一步贯彻落实总行2017年第一、二批巡视问题通报会暨全行巡视整改工作动员部署电视电话会议精神,持续深入推进全分行巡视反馈问题的自查整改工作,促进各级党组织履行全面从严治党责任不放松,传导管党治党责任压力不放松,发挥巡视“利剑”作用不放松,并根据省分行的工作要求,经市分行党委研究决定,在前期开展的巡视反馈问题整改情况“回头看”暨对照集团公司巡视邮储银行反馈“问题库”自查整改工作的基础上,持续开展对照集团巡视邮储银行反馈问题自查整改工作。据悉,本次自查将持续一个月时间。自查范围将覆盖市分行各党支部、各部门(党群工作部、监察部、人力资源部、办公室、计划财务部、法律与合规部、风险管理部)及各县市支行党支部。另外,市分行各部门也进行了责任地分工。
(一)市分行党群工作部
重点对照党组织建设不到位、组织生活落实不到位、中心组学习制度落实不到位、主体责任落实不到位、深入联系群众不到位、推进“两学一做”学习教育常态化制度化等情况进行自查整改。
(二)市分行办公室
重点对照会议管理不规范、重大决策部署落实不到位、公务车辆使用管理不规范、宣传品管理不规范、业务招待费管理不规范(职务消费)、深入联系群众不到位、决策制度不健全、决策程序不规范、采购管理不规范等情况进行自查整改。
(三)市分行人力资源部
重点对照党组织建设不到位(纪检监察组织建设不到位)、民主生活会不规范、干部管理不到位、干部选任制度不完善、干部选任程序不规范、违规提拔干部、纪实材料不完整、“三超两乱”问题、薪酬管理不规范、职工教育经费管理粗放等情况进行自查整改。
(四)市分行监察部
重点对照党组织建设不到位、党风廉政建设工作不到位、干部监督管理教育工作不到位、落实“三转”不到位、纪委会议不规范、纪检监察组织建设不到位、监督工作不到位、执纪问责偏松偏软、信访核查工作不规范等情况进行自查整改。
(五)市分行计划财务部
重点对照“小金库”自查整改工作不彻底、宣传品管理不规范、职工教育经费管理粗放、差旅费报销不规范、会议管理不规范、财务管理不规范、工程管理不规范等情况进行自查整改。
(六)市分行法律与合规部
重点对照合同管理不规范等情况进行自查整改。
(七)市分行风险管理部
重点对照风险内控管理薄弱等情况进行自查整改。