年关将至,为落实外部监管要求,持续监测、分析、评估全行内控状况,不断提升全行风险管理和内控有效性,农发行吉安市分行认真组织开展了2022年度内控评价工作。
高度重视,周密部署。作为全年最重要的一次自检,该行领导高度重视年度内控评价工作,组织市分行各部室负责人召开专项工作会议,学习研究省分行工作方案。会议明确风险管理部/内控合规部为牵头部门,负责内控评价工作具体的组织和实施,要求各县支行行长和市分行各部室主管亲自抓,全面参与配合年度内控评价工作。
制定方案,开展自评。该行结合上级行方案及本行实际制定印发了《农发行吉安市分行2022年度内控评价实施方案》。各县级支行和市分行各部室根据当年内外部检查及审计发现问题,对照分支机构评价标准准确、客观地开展过程评价自评。
客观抽样,严格复评。该行抽调支行“三合一”专员组成内控评价复评小组,按照客观、公正的原则,对所抽选县级支行的自评质量进行核实验证,同时根据抽样规则重新进行现场业务抽样,测试分析后形成复评得分,确保自评阶段的准确性。
下一步,该行将根据全年业务经营指标对辖内各分支机构开展结果评价、限制性评价和风控委成员部门评价,进一步全面、准确地评估全行内部控制状况,并对制度、流程和操作层面的内控缺陷采取针对性措施,做到以评促改,持续优化内控体系,推动落实“不贰过”机制和屡查屡犯问题治理,为全行高质量发展提供坚强保障。