为有效防范款箱交接风险,保障业务合规运营,按照上级行《关于对现金管理环节自查的通知》要求,工行保定高碑店支行立即行动,于4月19日成立由行长任组长、主管行长、内控监察员、办公室及个金部负责人为成员的自查小组,对该行四个营业网点及金库的核库、值守、款箱锁闭、款箱交接、网点早上开门营业终了关门、押运人员验证、安全及消防设施进行了突击检查。检查过程中未发现各岗位员工违规现象,各岗位员工能够按照要求合规操作,严格执行了运行及保卫相关制度。
检查结束后,该行立即召开行务会,要求立即梳理完善现金管理流程和操作规程,组织员工学习,制定《现金管理各环节操作流程履职承诺书》,由金库各级管理人员、网点业务主管和柜员签订,各岗位人员要严格执行操作规程,堵绝各环节风险。