根据银监会《关于做好邮储银行代理营业机构内控及管理情况内审检查有关事项的通知》、《中国银监会关于印发邮储银行代理营业机构管理办法(修订)的通知》要求,南昌市邮政公司和邮储银行南昌市分行决定在全市范围组织开展代理营业机构内控及管理审计检查工作。
本次审计检查覆盖邮政各级代理金融机构、全部代理网点。为切实加强组织领导和统筹协调,本次工作由邮银共同组织,成立代理营业机构内控及管理审计检查领导小组。本次审计检查工作总体时间安排为2017年5月至8月,包括自查、内部审计、整改问责。审计检查业务范围为2017年3月末有余额的各类业务。代理营业机构自查应做到机构网点、内控管理、业务产品全覆盖。内部审计工作要体现风险导向和问题导向,原则上要覆盖各网点层级、各内控环节、各业务流程。邮银双方要统一部署、凝心聚力、协同推进,自查和内审工作均要做到有组织、有安排、有实施、有记录,确保各项工作有序推进、落实到位。
本次审计检查是贯彻落实银监会2017年监管要求的重要举措。通过本次审计检查,一要全面梳理代理营业机构内控及风险管理情况,进一步完善业务管理规章制度,健全工作体制机制,促进代理营业机构合规健康发展。二要充分发现和揭示存在的问题,提出整改意见建议,采取措施处置风险点,消除风险隐患,防范各类风险情况发生。三要强化审慎合规经营理念,切实增强各级代理营业机构风险识别与防范能力,推动代理营业机构切实承担起风险管理责任,形成发展和监控强大合力,补齐监控短板,避免监控空白。